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  • 2年

    会员等级

  • 单位性质: 民营企业
  • 所属行业:法律/法务
  • 注册资金:1000万-5000万
  • 员工人数:50人以下
  • 基本信息

  • 职位描述

    岗位职责:

    1、根据年度审计计划,独立组织开展专项审计,识别业务流程内控缺失及风险点,提出改善建议,完善内部控制及风险管理;

    2、组织按照内部控制测试矩阵,对各业务模块进行内控测试,拟定测试报告;

    3、熟悉公司内部审计流程,帮助公司搭建内部控制及风险管理体系,独立负责计划和执行专项审计,与业务部门进行充分沟通达成一致意见;

    4、拟定初步审计报告,针对内控不适当及风险点提出改善建议。

    5、日常监督事项参与及跟进;

    6、上级领导安排其他事项。

    岗位要求:

    1、本科以上学历,财务、审计相关专业,

    2.、相关制造行业3-5年审计工作经验;

    3、独立或主导过专项审计项目,可以独立开展审计专项工作;

    4、 具有良好的口头表达能力、写作能力、组织协调沟通能力;

    5、 接受过内部审计专业培训,具备审计思维,熟练掌握审计技能及方法;

    6、 有财务管理、企业管理、计算机专业知识;具备较强的数据分析能力,有良好的表达能力;

    7、 易与人沟通,能适应外勤审计工作。
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