岗位职责:
1、负责公司采购申请的审核,确保采购类型以及费用归属正确合理;
2、负责公司付款凭证的录入,确保付款凭证的审批以及支持文件合理合规;
3、负责定期提交付款申请,确保公司付款及时准确;
4、整理增值税专用发票并及时提交税务会计认证,每月核对增值税账务与认证金额;
5、负责公司与供应商账务的定期核对和清账,保证往来账目的清晰准确;
6、负责编制应付预付账龄报表,每月报告往来账目的总体情况和明细进度;
7、参与应付模块的流程优化;
8、主动收集财务数据,进行统计、分析,异常情况及时汇报上级领导;
岗位要求:
1、本科及以上学历,会计、财务或相关专业,基础知识扎实;验。
2、熟悉会计操作、会计核算及审计的全套流程与管理,熟悉生产制造型企业财务管理。
3、良好的口头及书面表达能力;独立工作能力强,原则性强,应变能力突出,思维敏捷、严谨,工作踏实、认真,有较强的敬业与合作精神。
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