岗位要求:
1、审计、财会、金融等相关专业大专以上学历,中级职称、注册会计师资格优先;
2、具备5年以上财务审计工作经验,具备工业企业成本核算或内审工作经历;
3、熟悉企业内部控制工作流程,能够承担内部控制建设及评价工作;
4、熟悉掌握金蝶财务软件及ERP系统的操作;
5、熟悉国内会计准则、公司法、合同法和税法等相关经济法规;
6、具备良好的职业道德,具备解决问题的能力、良好的沟通技巧、协作能力;能承受较强的工作压力。
岗位职责:
1.组织制定、修改和更新公司内控体系和经营管理制度,监督经营管理制度的实施,组织健全规范内控体系风险预警和避险机制;
2.对公司及所属单位对外签订经济合同的合同条款及价款进行审核,监督合同签订过程和合同履行的执行情况,提出审核、监督意见;
3.对接外部审计和资产评估,协调组织开展年度财务报表审计、专项审计及资产评估工作;
4.专项审计项目(包含销售与收款审核、采购与付款审核、存货管理审核、工程项目管理审核、固定资产管理审核等),对经营管理情况进行检查、审核、审计,确保审计项目运行有效。
5. 协助财务部门和会计师事务所对公司开展独立审计活动。
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