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  • 单位性质: 民营企业
  • 注册资金:
  • 员工人数:20-99人
  • 营业执照:
  • 基本信息

  • 职位描述

    1、负责审计部全面工作的组织和管理,有效推动公司审计监督机制的正常运行;

    2、负责审计工作中与公司其他职能部门及项目公司、专业公司负责人的协调和沟通;

    3、负责组织制订公司审计工作规章制度和审计操作规程,并组织实施;

    4、负责制定年度审计工作计划,确定内部审计工作重点,并负责审计项目的实施和推进;

    5、负责审计报告和审计调查报告的审核,参加审计项目实施,掌握公司经营管理中带倾向性、普遍性的问题,为领导决策提供参考信息;

    6、负责下达审计整改通知,并及时组织回访或后续审计,落实审计结果;

    7、负责并参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;

    8、负责公司审计方面的咨询工作,为被审计单位提供管理咨询服务;

    9、负责组织审计专业知识学习,加强部属的培养和审计团队建设。
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