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  • 1周前

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  • 5年

    会员等级

  • 单位性质: 民营企业
  • 所属行业:批发/零售,医疗设备/器械
  • 注册资金:
  • 员工人数:1—49人
  • 营业执照:
  • 基本信息

  • 职位描述

    岗位职责:
    1、建立和完善集团内部控制评价体系;
    2、拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;
    3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
    4、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;
    5、督促跟踪审计结论和建议的落实;
    6、依据公司管理需求,组织实施针对公司本部以及下属公司的内部控制审计工作,以帮助其规范业务流程,降低经营风险和管理风险;
    7、依据公司内部控制的要求及内部控制审计的结果,对业务提出优化或改正的建议,起到支持业务发展的作用;
    8、参与公司整体内控管理工作,包括对风险与控制进行识别、测试与评价;
    9、协助完成公司经营风险的识别、评估、管理和控制工作;
    10.其他与内部审计相关的工作和领导交办的工作。
    任职资格:
    1、大专以上学历,会计、审计等相关专业,****不限,**要求****
    2、熟悉内部审计流程与规范、IT企业运作流程、财税法规、审计程序和公司财务管理流程;
    3、四年以上相关内部审计工作经验,有大型企业内部审计工作经验者优先;
    4、具备注册会计师、审计师、中级会计师及以上资格者优先;
    5、具备良好的沟通、组织、协调和管理能力以及团队协作精神;
    6、正直诚实,工作态度积极,责任心强;
    7、**的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神;
    8、积极主动、敬业上进、责任感强
    9、良好的语言、文字表达能力,熟练运用MicrosoftOffice办公软件。
    工作时间:周末双休,**工作8小时制
    联系我时,请说是在临沂招聘网上看到的,谢谢!
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