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    职责:1.制定审计计划与策略:根据公司战略目标、业务风险及法规要求,制走年度及长期审计计划,明确审计重点和方向,确保审计工作的有效性和针对性。
    2.领导与执行审计项目:亲自参与或指导团队完成各类审计项目,包括财务审计、内部控制市计、运营审计、合规性审计等,确保市计过程遭循专业标准和程序。
    3.风险评估与管理:识别、评估公司面临的内外部风险,提出风险管理建议,协助管理层建立和优化风险管理体系,提高公司的风险应对能力。
    4.内部控制市查与优化:检查公司内部控制制度的健全性和有效性,发现潜在缺陷并提出改进建议,推动内部控制体系的持续优化和完善。
    5.报告编制与沟通:撰写审计报告,清晰、准确地反映审计发现、结论和建议,向管理层、董事会或审计委员会汇报市计结果并有效沟通审计发现,促进问题的及时解决。
    6.团队建设与培训:负麦审计团队的建设与管理,包括人员招聘、培训、考核和激励,提升团队的专业能力和工作效率。
    7.跨部门协作:与公司其他部门(如财务部门、业务部门、法务部门等)建立良好合作关系,协调审计过程中的资源分配和信息共享,共同推动公司目标的实现。
    8.遵守法规与准则:确保审计工作的合法合规性,遭守国家法律法规、行业规范及公司内部规童制度,维护审计的独立性和客观性.
    要求: 具备本科及以上学历,专业背景以审计、会计、财务管理、金融等相关领域为主 
    专业证书:持有注册会计师(CPA)、国际注册会计师(CA)或其他相关领域的专业资格证书者 
    工作经验 
    审计工作经验:具备5年以上的审计工作经验,其中不乏在大中型企业、会计师事务所或专业机构的工作经历。对于曾在大型企业或集团企业内部审计部门工作过的候选人,将更具吸引力。 
    管理经验:要求具备一定的管理能力和团队领导经验,能够有效地组织和管理审计团队,包括招聘、培训和绩效评估等工作。专业技能 
    专业知识:熟悉审计、财务、税务等相关领域的法律法规和业务流程,具备扎实的财务和会计知识基础。 
    审计技能:熟练等握审计方法、审计程序和审计工具,能够独立完成审计项目并编写审计报告。 

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